问题:上年12月的账还没做完,但新年度1月份业务已经开启,如何保证12月和1月能同时做账呢?
解决:1>软件菜单界面下找到初始化——公共资料——会计期间
2>在会计期间里选择新增年度期间,即可产生新年度账套,可同时开启新旧年度同时录入。
问题:单位就我一个会计,凭证审核记账就我一人,软件如何实现?
解决:1>软件菜单界面下找到初始化——公共资料——选项设置
2>打开编辑选项设置中制单人与审核人可为同一人选项,将选项值设为是,保存即可
凭证管理-------选择需要反记账的凭证-------勾选-------直接点击反记账即可。
结账或误操作点击结账后,需要取消结账时,点开财务结账界面,选择相应月份,点击菜单栏上取消结账按钮即可。
凭证已经做过记账发现有凭证错误需要修改,点击记账,进入凭证管理界面,选择需要取消记账的凭证,点击菜单栏上反记账即可。
凭证已经审核发现有凭证错误需要修改,点击凭证审核,进入凭证管理界面,选择需要取消审核的凭证,点击菜单栏上弃审即可。
处理录入所有凭证后发现现金流部分未分配或报表数据不合适,点击现金流量下现金流量录入,选择待分配凭证,找到未分配凭证,点击分配选择现金流项目保存即可。
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